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  • 主题:提升审计科学规范化水平 全力护航屯留高质量发展
  • 时间:2026-01-15
  • 嘉宾:审计局党组成员、总审计师刘晚先
  • 摘要:各位网友好!欢迎您访问长治市屯留区政府门户网站在线访谈栏目。今天我们邀请到区审计局党组成员、总审计师刘晚先与广大网民在线交流。

访谈内容

提升审计科学规范化水平 全力护航屯留高质量发展

 主持人:各位网友好!欢迎访问长治市屯留区政府门户网站在线访谈栏目。今天我们邀请到区审计局党组成员、总审计师刘晚先与广大网民在线交流。

嘉宾:主持人好,大家好!很高兴能有机会通过“在线访谈”这个平台与大家进行交流。感谢大家长期以来对审计工作的关注、理解和支持期待通过今天的交流,让大家更好地了解审计工作

主持人:审计是党和国家监督体系的重要成部分您能否为我们简要介绍一下审计部门主要职责有哪些

依据《宪法》和《审计法》,审计机关专门履行经济监督职能,区审计局全区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。具体来说,审计部门的主要职责涵盖多个层面:对区级预算执行情况和其他财政收支审计;对国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计;对区管党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计;对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查等同时指导和监督依法属于审计机关审计监督对象的内部审计工作核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

主持人:通过您的介绍,我们深切感受到审计工作的重要作用,每年审计工作都会围绕不同重点展开。那么我们2025年审计重点工作有哪些?

嘉宾今年以来,屯留区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实党的二十大精神和二十届历次全会精神,将深入贯彻中央八项规定精神学习教育和学习贯彻习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神结合起来,围绕构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,忠诚履行审计监督职责,重点做了以下工作:一是认真落实审计委员会办公室职责,坚决落实请示报告制度,经批准后按法定程序办理,协调召开区委审委会会议2次。二是科学制定审计项目计划,稳步推动项目实施,安排审计项目6类17个,涵盖财政预算执行审计、民生审计专项审计、经济责任审计、自然资源资产离任(任中)审计。三是持续深化审计与其他监督贯通协同,不断凝聚监督合力。配合区纪委开展了乡村振兴资金、养老服务领域、医保基金等专项检查,配合区委巡察办开展巡察及村组织巡察“回头看”工作。四是强化内审指导监督,开展内部审计统计调查。督促指导42家乡镇、行政事业单位设立内部审计机构,并同步进行指导监督,重点检查内部审计制度建立健全、人员配备及工作开展等情况,进一步推进内部审计工作规范化、制度化。并完成审计署内部审计机构统计工作,收集上报内部审计机构情况。

主持人:审计检查出问题不是目的,推动问题整改才是关键,咱们在推动整改方面有什么好的经验做法

嘉宾:针对审计发现问题,科学严谨划定审计发现问题的整改类型、整改完成时限和整改完成标准,按照立行立改、分阶段整改、持续整改的分类标准,准确提出审计整改要求,认真履行审计机关督促检查责任,及时向被审计单位发出“提醒函”,对审计查出的问题逐一梳理、分类,建立整改台账,实行动态管理、对账销号。建立巡审联动机制,将审计查出问题整改列为巡察监督重点内容,形成监督合力,压实整改责任。

主持人:今年审计署提出“科学规范提升年”行动,咱们审计局做了哪些工作

嘉宾屯留区审计局深入贯彻落实“科学规范提升年”行动部署要求,统筹谋划、精心组织,坚持以提升审计质量为核心,全面筑牢审计质量生命线一是强化学习培训。围绕“能查能说能写”,全面提升职业化专业化水平,积极开展法规政策、审计业务培训通过“以审代训”、典型案例深度剖析等方式,组织全员汲取先进经验,促进能力提升。围绕《山西省审计厅审计整改督查管理办法》山西省审计厅审计项目全流程审计质量控制办法(试行)》等新修订的审计法规、准则和办法进行深入学习研讨,认真领会和掌握最新工作要求,努力以业务学习锻造高素质专业化审计队伍。二强化制度执行坚持用制度管人、按规范办事,全面强化审计项目质量控制刚性约束。修订《长治市屯留区审计组廉政责任规定》、《长治市屯留区审计局审计项目全流程审计质量控制办法(试行)》等制度,严格落实审计业务会议、分级复核等要求,压实审计组长、业务股室、审理三级质量管控责任。加强审计现场管理,推行质量责任倒查机制,确保问题发现在一线、风险化解在源头。强化流程管控。着力完善审计业务全流程管理机制,严格执行审计项目进度控制办法,重点强化审计实施方案针对性和现场调查核实的深度。规范实行审计证据交叉复核,落实重大问题集体研判机制,切实提升审计取证和问题定性的规范性。加强审计结果文书分级审核把关,确保审计建议的针对性和可操作性,推动审计程序标准化、作业规范化、管理精细化。四是强化成果运用。坚持将审计整改与促进治理相结合,建立健全“审计-整改-治理”闭环管理。推行审计整改清单动态管理机制,强化与人大、纪检监察、巡察等部门的联动协作,形成整改监督合力。加强对审计发现共性问题和体制机制性障碍的深度剖析,推动出台完善相关领域管理制度。

主持人:非常感谢刘总的详细介绍,让我们对审计工作有了更全面的了解同时也非常感谢各位网友的热情参与,本次访谈到此结束,下期节目再见。