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索引号000014349/2022-50931
发文字号 发文时间2022-08-18
发文机关长治市屯留区财政局 主题词决算
标题长治市屯留区政务服务中心 2021年度部门决算公开
主题分类财政 发布日期2022-08-18

长治市屯留区政务服务中心 2021年度部门决算公开

 时间:2017-08-20       大    中    小      来源:长治日报

  

第一部分  部门概况

主要职能

部门机构设置及决算单位构成情况

2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、年财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行、关于政务服务的法律法规、方针政策和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的决策部署,组织协调开展区级政务服务。

(二)负责落实“放管服效”政策措施,落实“两集中、两到位”的相关任务。承办审批便民化相关工作,组织协调进驻区政务服务平台部门推进并联审批、承诺制等工作,推行“互联网+政务服务”,推动实现“一网通办”“全程网办”。

(三)负责制定区级政务服务现场管理办法、工作流程和服务规范并组织实施。负责组织进驻单位人员的业务培训。为进驻单位提供场所、设施、信息等服务保障。

(四)负责对进入区级政务服务平台的行政审批、公共服务、中介机构和其他政务活动的组织、协调及服务全过程的见证、留痕和现场监督。承担政务服务导办、帮办、代办等有关工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括:

综合股。负责中心日常运转工作。负责信息、安全、保密、信访、政务公开、应急管理、新闻宣传等工作。负责中心人事、机构编制工作。负责中心的党群工作。负责单位离退休人员工作。为进驻单位提供场所、设施等服务保障。负责和省、市、区““放管服”效”、“六最营商环境”、“便民利企服务”、“互联网+政务服务”等相关政策的宣传教育。负责审批服务、公共服务等业务培训。负责进驻单位人员的“便民利企服务”能力培训和“互联网+政务服务”技能培训。

行政审批服务股。承办区政务服务平台行政审批事项的日常管理工作,制定现场管理办法、工作流程和服务规范。为进驻单位和人员提供服务,实施现场管理、承办绩效考核任务。协调相关机构或组织简化、优化政务服务流程。负责落实行政审批标准化、规范化建设相关要求。  

并联审批股。协调服务工作,协调重大建设项目和招商引资项目行政审批相关服务工作。负责网上审批协调服务工作。承担与审批部门的联络综合协调工作。承办区行政审批服务管理局优化营商环境相关工作。

公共服务监督股。负责对纳入区政务服务平台的公共服务、中介服务、商务服务进行日常管理。承担区级政务服务咨询、引导、帮办、代办等相关业务。负责管理服务热线。负责对进驻区级政务服务平台单位的行政审批、公共服务的现场监督检查工作,维护现场秩序。接收服务对象、社会公众对进驻单位和人员违法、违规、违纪行为的各种投诉举报,负责初步核实并移交相关部门处理。跟踪落实投诉举报办理结果。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计一家。

三、2021年度主要工作完成情况

(一)持续做好办公楼疫情防工作

紧紧围绕疫情防控工作的重要指示精神,认真、省区委疫情防控工作指挥部决策部署,严而又严、细而又细、实而又实地落实好各项防控措施,具体措施如下:一是每天定时做好楼内早、午、晚三消毒,楼梯消毒工作;是进厅做到必须”,必须出示“健康码、行程码”、必须测量体温必须佩戴口罩必须进行登记是严格做好生活、办公垃圾无害化处理,使用后的口罩等防护设备,放入专门垃圾桶内,每天两次用酒精或含氯消毒剂对垃圾桶进行消毒处理

(二)持续推进“两集中、两到位”工作,努力提升服务水平

为深化全区行政审批制度,推进依法行政,创优政务环境,按照依法办事、便捷为民、科学高效、管办分离的原则,建立行为规范、运作协调、公正透明、廉洁高效的行政审批服务平台,确保政务服务事项“应进必进”,提升行政审批服务规范化、高效化、便民化水平。2021年新增宗教、农机中心、中燃燃气、爱众燃气4个窗口。截至12月份,政务中心共进驻单位21个,进驻事项197个(其中:行政许可事项88项,行政确认34项,公共服务71项,其他行政职权4项),进驻人员57名。2021年共受理行政审批事项 7332件,办结7229件,办结率98.6%%;受理公共服务事项47198件,办结47070件,办结率99.73%。    

(三)常态化开展文明城市创建工作

对照创建文明城市政务大厅点位48项标准,进行了逐一对照更新完善,一是对办公楼外院墙进行了修缮和粉刷,布置绿植盆栽楼外花箱,补充更新文明创建、健康教育、疫情防控、服务指南版面20余块;二是对照标准新增了无障碍信息视听交换服务管理系统、无障碍便民服务箱、无障碍停车位;三是坚持做好“新时代文明实践学雷锋志愿服务站”站点工作,配齐配强了志愿者队伍,配备“医药箱”,老花镜、一次性水杯、饮用水、雨具、打气筒、便民充电器、针线包等各类便民服务设施200余件,大厅每天2名志愿者开展咨询引导、导办服务,做到为办件群众提供集导办、咨询、投诉、查询、免费复印为一体的零距离、全流程服务做到了有一坚持一完善四是对原有物防、技防、人防、消防设施进行维护更新,确保符合标准;绘制了各楼层消防疏散示意图;六是设立了便民图书读书亭电子扫码借阅机达到线上借阅与线下阅读相结合,并专人负责定期到区文化图书馆更换图书,使办事群众能便利享受图书馆提供的免费阅读服务,营造了全民阅读的良好文化氛围。

(四)努力做好办公楼的管理工作

一是做好物业人员管理和环境卫生工作;二是对楼内办公设备和公共设施进行定期维修维护工作;三是对电梯做了定期维护和维保;四是对楼内的用电、用水、消防安全做定期维护维保工作,做到了办公楼设施完善,为办公楼内各单位提供了一个安全、有序、干净、整洁、舒适办公环境

第二部分 屯留区政务服务中心2021年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

屯留区政务服务中心2021年度收入总计 110万元,与上年相比减少3.02  万元,减少2.7  %主要原因是政务服务中心升级改造项目完成。支出总计133.84  万元,与上年相比增加29.33  万元,增长28 %。主要原因是有部分升级改造项目资金结转至今年支出。其中:

(一)收入总计  110  万元。包括:

1.财政拨款收入 110  万元,为当年从取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少3.02万元,减少2.7 %。主要原因是政务服务中心升级改造项目完成

2.上级补助收入 0  万元,为屯留区政务服务中心收到上级单位拨入的非补助资金。与上年相比增  0万元,增长  0 %。

3.事业收入0万元,为屯留区政务服务中心开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长  0 %。

4.经营收入 0  万元,为屯留区政务服务中心在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。

5.附属单位上缴收入 0  万元,为屯留区政务服务中心按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加  0  万元,增长  0  %。

6.其他收入0  万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为屯留区政务服务中心取得的收入。与上年相比增加  0  万元,增长0 %。

7.用事业基金弥补收支差额 0  万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要屯留区政务服务中心使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8.年初结转和结余 23.84  万元,主要为屯留区政务服务中心上年结转本年使用的政务服务升级改造资金及运行资金。

(二)支出总计  133.84  万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出 133.84  万元,主要用于政务服务运行。与上年相比增加  29.33  万元,增长28%。主要原因是有部分升级改造项目资金结转至今年支出

2.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况,主要是屯留区政务服务中心对非补助结余按规定计算交纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加0万元,增长0 %。

3.年末结转和结余  0.0045  万元,为单位结转下年的基本支出结转和结余和经营结余。主要为以前年度结余的现金。

二、收入决算情况说明

屯留区政务服务中心本年收入合计  110万元,其中:财政拨款收入110  万元,占100 %;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0  万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

屯留区政务服务中心本年支出合计  133.84万元,其中:基本支出  0.16万元0.12%;项目支出133.68万元,占  99.88%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

屯留区政务服务中心2021年度财政拨款收总决算  110万元。与上年相比,财政拨款收总计减少3万元,减少2.7%。主要原因是政务服务中心升级改造项目完成屯留区政务服务中心2021年度财政拨款支出总决算  133.68万元。与上年相比,财政拨款增加30.75万元,增长29.8%。主要原因是部分升级改造项目资金结转至今年支出

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。屯留区政务服务中心2021年财政拨款支出133.68  万元,占本年支出合计的  99.88 %。与上年相比,财政拨款支出增加30.75万元,增长29.8 %。主要原因是部分升级改造项目资金结转至今年支出

屯留区政务服务中心2021年度财政拨款支出年初预算为110  万元,支出决算为133.68万元,完成年初预算的  121.6 %。决算数大于年初预算的主要原因是部分升级改造项目资金结转至今年支出。其中:  

(一)一般公共服务(类)

1.政府(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为  110万元,支出决算为  133.68  万元,完成年初预算的  121.6 %。决算数大于预算数的主要原因是部分升级改造项目资金结转至今年支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

屯留区政务服务中心2021年度财政拨款基本支出 0  万元,其中:

(一)人员经费  0  万元。

(二)公用经费  0万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。屯留区政务服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出 133.68  万元,与上年相比增加  30.75  万元,增长29.8  %。主要原因是部分升级改造项目资金结转至今年支出2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为110万元,支出决算为  133.68万元,完成年初预算的29.8 %。决算数大于年初预算的主要原因是升级改造项目资金结转至今年支出

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

屯留区政务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 0万元,其中:

(一)人员经费  0  万元。

(二)公用经费  0  万元。

九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

屯留区政务服务中心2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出 0  万元,占“三公”经费的 0  %;公务用车购置及运行费支出   万元,占“三公”经费的  0  %;公务接待费支出  0  万元,占“三公”经费的  0 %。

屯留区政务服务中心2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0  万元

屯留区政务服务中心2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

屯留区政务服务中心2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0  万元,本年收入决算  0  万元,本年支出决算  0  万元,年末结转和结余0  万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

屯留区政务服务中心2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余  0  万元,本年收入决算  0  万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余  0  万元。

、机关运行经费支出决算情况说明

2021年本部门机关运行经费支出 0  万元

、政府采购支出决算情况说明

2021年度政府采购支出总额24.70  万元,其中:政府采购货物支出  24.7  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额   万元,占政府采购支出总额的0%。

、国有资产占用情况

1、截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单50万元(含)以上的通用设备1台(套)单价100万元(含)以上的专用设0台(套)。

2、土地房屋情况:屯留区政务服务中心年末自有土地面积0平方米,房屋面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况:无

、预算绩效评价工作开展情况

本部门2021年度  1个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计  50万元。绩效评价总得分为  94  分,属于“优秀”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

、结余分配:指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

、对附属单位补助支出:指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



1.长治市屯留区政务服务中心.XLS