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发文字号: | 发文时间:2022-08-18 |
发文机关:长治市屯留区财政局 | 主题词:决算 |
标题:长治市屯留区统计局2021年度部门决算公开 | |
主题分类:财政 | 发布日期:2022-08-18 |
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况
三、 2021年度主要工作完成情况
第二部分 2021年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、年财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
(一)承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。制定全区性的统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,指导全区统计工作。
(二)健全完善国民经济核算体系,拟定并组织实施本区国民经济核算制度,核算本区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
(三)根据上级部门重大国情国力普查计划、方案,组织实施本区人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关本区国情国力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘探、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等本区性基本统计数据。
(五)组织管理实施本区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、发展基本情况、环境基本状
况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。
(六)组织各乡镇(区)和各部门的经济、、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全区性基本统计资料,定期发布本区国民经济和发展情况的统计信息,组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。
(七)对国民经济、发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)审批部门统计标准,依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
(九)协助管理各乡镇(区)和各部门统计工作人员,管理农村经济调查队、服务业调查队和普查中心,协助管理市统计局设在屯留区的调查监测中心。负责本区统计单位名录库建设和管理;指导本区统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理本区统计专业资格考试和职务评聘认定工作。加强对本区统计专业队伍建设和管理,通过培训教育,提高全区统计干部的政治素质和业务素质。
(十)建立并管理本区统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各乡镇(区)和各部门统计数据库和网络的基本标准、运行规则,指导地方统计信息化系统建设。
(十一)参与全区性综合类考核相关工作。
(十二)开展统计工作和统计科学的交流与合作。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十四)职能转变。建立健全统计数据质量责任制,建立符合国家统计规则和省、市统计要求的现代统计调查体系,建立与、省、市治理体系和治理能力现代化要求相适应的统计管理体制机制。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
全局实有33人。其中:行政编制7人,实有5人;全额事业编制21人;实有21人;市级全额事业编制3人;临时调查员1人;劳务派遣3人。下属事业机构3个。
三、2021年度主要工作完成情况
(一),保证统计发展方向
(二)强化服务,为统计发展积蓄力量
(三)夯实统计基层基础,全面提升统计能力
(四)扎实推进第 七次全国人口普查后续工作
(五)有序开展劳动力抽样调查
(六)圆满完成人口变动抽样调查工作
(七)强化普法宣传,提高法治意识
第二部分 2021年度部门决算表(见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、年财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
长治市屯留区统计局2021年度收入总计472.64万元,与上年相比收、支总计各减少207.32万元,减少30.49%。主要原因是退休两名公务员。支出总计695.80万元,与上年相比收、支总计各减少233.14万元,减少50.39%。主要原因是:本年收入减少是因为退休两名公务员,支出减少是因为上年有结余。其中:
(一)收入总计472.64万元。包括:
1.财政拨款收入453.64万元,为当年从取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比减少222.05万元,减少32.86%。主要原因是:因为退休两名公务员。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元,
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入19万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为长治市屯留区统计局取得的专项收入。与上年相比(增加)14.73万元,(增加)3.44%。主要原因是本年省调查队、市局增加了统计工作经费。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.年初结转和结余231.44万元,主要为长治市屯留区统计局上年结转本年使用的统计工作经费、劳务工资等资金。
(二)支出总计695.80万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出619.23万元,主要用于本年人员经费和公用经费。与上年相比(增加)233.14万元,(增加)50.39%。主要原因是上年结余的有劳务费、委托业务费。
2、教育管理事务(类)支出33.32万元,主要用于本年人口普查办公、劳务费。上年没有此项收入。
2.社会保障和就业(类)支出30.75万元。主要用于本年在职人员养老保险缴费。与上年相比(增加)1.25万元,(增加)0.04%。主要原因是调资后养老保险基数增加。
3.卫生健康(类)支出12.50万元。主要用于本年在职人员医疗保险缴费。与上年相比(减少)0.36万元,(减少)2.79%,主要原因是2021年退休两名公务员。
4.年末结转和结余231.44万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为长治市屯留区统计局本年度(或以前年度)预算安排的统计工作经费、第七次人口普劳务费发放等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
长治市屯留区统计局本年收入合计472.64万元,其中:财政拨款收入453.64万元,占95.98%;其他收入19万元,占 4.02%。
三、支出决算情况说明
长治市屯留区统计局本年支出合计695.80万元,其中:基本支出275.28万元,占39.56 %;项目支出420.52万元,占60.43%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
长治市屯留区统计局2021年度财政拨款收、支总决算453.64万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各(减少)222.05万元,减少32.86%。主要原因是2021年退休两名公务员。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转
长治市屯留区统计局2021年度财政拨款支出年初预算为354.70万元,支出决算为619.22万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是上年人口普查劳务费未发放,项目经费结余,所以支出也增加了。其中:
(一)一般公共服务(类)
1.统计信息事务(款)行政运行支出(项)行政运行支出(项)333.14万元,与上年相比(增加)11.09万元,(增加)3.44%。主要原因是2020年基本支出、项目支出都有年末结余。
统计信息事务(款)一般行政管理事务支出(项)37.56万元,主要原因是本年经费收入比去年增加。与上年相比(增加)29.81万元,(增加)4.84%。主要原因是本年经费收入比去年增加。
统计信息事务(款)专项统计业务支出(项)58.45万元,与上年相比(增加)22.78万元,(增加)63.86%。主要原因是本年经费收入比去年增加。
统计信息事务(款)专项普查活动支出(项)190.06万元,与上年相比(增加)135.24万元,(增加)2.46%。主要原因是本年普查经费收入比去年增加。
(二)社会保障和就业(类)
行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)30.75万元。主要用于本年在职人员养老保险缴费。与上年相比(增加)1.25万元,(增加)4.23%。主要原因是养老保险基数调整后增加了。
(三)卫生健康支出(类)
行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗缴费支出(项)12.5万元。主要用于本年在职人员医疗保险缴费。与上年相比(减少)0.36万元,(减少)2.79%。主要原因是2021年退休两名公务员。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
长治市屯留区统计局2021年度财政拨款基本支出275.28万元,其中:
(一)人员经费262.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费13.28万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。长治市屯留区统计局2021年一般公共预算财政拨款支出683.79万元,与上年相比(增加)228.88万元,(增加)50.31%。主要原因是上年人口普查劳务费未发放,项目经费结余,所以支出也增加了。其中:长治市屯留区统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为354.70万元,支出决算为619.23万元,完成年初预算的174.57%。决算数大于年初预算的主要原因是年人口普查劳务费未发放,项目经费结余,所以支出也增加了。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
长治市屯留区统计局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出275.28万元,其中:
(一)人员经费262万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费13.28万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
长治市屯留区统计局2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务接待费支出 0.28万元,占“三公”经费的 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
(2)公务用车运行维护费决算支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元。公务用车运行维护费主要用于……。2021年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3.公务接待费 0万元。其中:
(1)外事接待支出 0 万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0万元。外事接待支出主要为接待等,2021年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 批次, 0 人次。
(2)国内公务接待支出 0万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为上年没有公务接待费用支出;决算数(大于)预算数的主要原因是:1、深化统计忻州市统计局来屯留调研;2、国家统计局实测实割来屯留调研;3、统计法治市局来屯留调研。国内公务接待主要为接待省局、市局调研等,2021年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0批次,0人次。
长治市屯留区统计局2021年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.5万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元。2021年度全年召开会议 个,参加会议 人次。
长治市屯留区统计局2021年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支8.32万元,完成预算的 0 %,比上年决算增加(减少) 0 万元,主要原因为上年没有支出,2021年支出的会计继续教育培训费。2021年度全年组织培训 7期,组织培训200余人次。主要为培训……。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
长治市屯留区统计局2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入决算 0 万元,本年支出决算 0 万元,年末结转和结余 0 万元。
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
长治市屯留区统计局2021年国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算 0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余0万元。
十二、机关运行经费支出决算情况说明
2021年本部门机关运行经费支出13.28万元,比2020年(增加)1.05 万元,(增加)8.58 %。主要原因是:包括公务员车补、上年基本结余。
十三、政府采购支出决算情况说明
2021年度政府采购支出总额10.02万元,其中:政府采购货物支出10.02万元,占政府采购支出总额的100%。
十四、国有资产占用情况
1、截至2021年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套);单价100万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。
2、土地房屋情况:本部门年末自有土地面积0平方米,房屋面积0平方米。
3、其他国有资产占有使用情况:无
十五、预算绩效评价工作开展情况
本部门2021年度共3个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金支出合计24.77万元。统计普查资料、培训及统计站工作经费绩效评价总得分为89.2分,属于“良好”、城乡住户一体化调查员工资六项调查绩效评价总得分为92.8分,属于“优秀”、年鉴资料印刷费绩效评价总得分为89.9分,属于“良好”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。