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长治市屯留区审计局信息公开

 时间:2025-08-25       大    中    小      来源:

一、基本信息

机构名称: 长治市屯留区审计局

办公电话: 0355-7522101

邮政编码: 046100

办公时间:正常工作日(法定节假日除外)

办公地址: 长治市屯留区麟绛东大街51号

电子邮箱: tlxsj100@163.com

网址:www.tunliu.gov.cn

负责人姓名:孙晓东 长治市屯留区审计局党组书记、局长

主要职责:

(一)主管全区审计工作。负责对区财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)起草规范性文件和工作指南并监督执行。制定并组织实施全区审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况的审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题整改情况报告。向区委、区政府工作报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定,包括国家和省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况;区级预算执行情况和其他财政收支,区委和区政府机关各部门(含直属单位)预算执行情况、决算和其他财政收支,财政转移支付资金;使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区属国有企业和金融机构、区政府规定的区国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益,区驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;审计厅、市审计局授权审计的其他事项;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对区管党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全区审计工作统筹,明晰审计机关职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、领导班子

党组书记、局   长:孙晓东

党组成员、总审计师:刘晚先

级主任科员:     闫鹏虎

三、内设机构

(一)办公室(区委审计委员会办公室)

负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、综合治理、财务等工作。负责机关和所属单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。负责机关和所属单位的党群、精神文明等工作。负责机关和所属单位的离退休人员工作。

负责管理全区统一组织的审计项目计划,负责机关审计项目工作量的考核,负责全区审计统计工作。督查审计项目执行情况、审计报告整改情况和审计决定的落实情况,督查廉政建设、审计工作纪律和行政效能情况。推动建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。负责机关和所属单位内部审计工作。

(二)综合业务股

组织审计国家及省、市、区有关重大政策措施贯彻落实情况;组织审计区级预算执行、决算草案和其他财政收支,财政转移支付资金。组织审计区级预算收入执行、税收征管和社会保险费征收等情况;组织审计区纪委监委机关,区委工作机关,区政府工作部门及其所属单位的预算执行情况、决算和其他财政财务收支。组织审计区人大常委会办公室、区政协办公室及其所属单位的预算执行情况、决算和其他财政财务收支。组织审计区政府相关部门及直属单位管理的教科文卫专项资金。

组织对区管党政主要领导干部、国有企事业单位主要领导人员的经济责任审计。组织开展领导干部自然资源资产离任(任中)审计。承担区经济责任审计工作联席会议办公室有关工作。

组织审计区国有金融机构和区政府规定的区国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益,组织审计区金融管理部门预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。组织审计区国有企业和区政府规定的区国有资本占控股或主导地位企业的资产、负债和损益以及财务收支。并承担国有企业监事会工作。

组织审计农业农村、扶贫开发以及其他相关公共资金和建设项目。组织开展自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

组织审计政府投资、以政府投资为主的建设项目以及其他关系到国家利益和公共利益的重大公共工程项目。

组织审计区政府相关部门管理和其他单位受区政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金和住房公积金以及其他有关基金、资金的财务收支,开展相关专项审计和审计调查。

组织开展审计业务电子数据的采集、验收、整理和综合分析利用,组织对有关部门和国有企事业单位网络安全、电子政务工程和信息化项目以及信息系统的审计。

(三)法规审理股

承担审计规范性文件和工作指南的起草工作,承担机关有关规范性文件的合法性审查工作,承担机关行政复议、行政应诉等工作。对审计工作相关重要问题进行研究,承担重要文稿的起草和审核有关工作,对审计成果进行整理研究和综合利用。审理有关审计业务事项,监督检查各股室审计业务质量,纠正或责成纠正各股室违反国家规定作出的审计决定,负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。组织协调对社会审计机构出具的相关审计报告的核查。

(四)长治市屯留区审计发展中心

开展审计专业技术规范和技术标准研究。组织开发运用审计专业技术软件和管理软件,为大数据审计和辅助审计提供技术服务。为局机关信息系统使用操作提供支持。为全区审计机关提供专业技术服务。